Faktúra 2190177
Dátum vyhotovenia: 21.2.2019
Faktúra doručená: 4.3.2019
Číslo objednávky: 128/2/Sv/02/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
AdBlue (200 l) , 94.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,28 EUR
ceny sú vrátane DPH