Faktúra 2190048
Dátum vyhotovenia: 17.1.2019
Faktúra doručená: 31.1.2019
Číslo objednávky: 40/2/Ku/01/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,40 EUR
ceny sú vrátane DPH