Faktúra 2190003
Dátum vyhotovenia: 27.12.2018
Faktúra doručená: 9.1.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU 1/19, 124.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,60 EUR
ceny sú vrátane DPH