Faktúra 2180912
Dátum vyhotovenia: 30.11.2018
Faktúra doručená: 11.12.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU - vyúčt. 11/18, 83.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,65 EUR
ceny sú vrátane DPH