Faktúra 2180907
Dátum vyhotovenia: 22.11.2018
Faktúra doručená: 10.12.2018
Číslo objednávky: 708/2/Ku/11/2018
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 404 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
484,80 EUR
ceny sú vrátane DPH