Faktúra 2180833
Dátum vyhotovenia: 31.10.2018
Faktúra doručená: 14.11.2018
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PB 27.9.-26.10.2018, 26.3 EUR
Názov položky:
Stočné PB 27.9.-26.10.2018, 30.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,96 EUR
ceny sú vrátane DPH