Faktúra 2180719
Dátum vyhotovenia: 9.10.2018
Faktúra doručená: 10.10.2018
Číslo objednávky: 606/2/Va/10/2018
Číslo zmluvy: 3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Motorové oleje, 151.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,16 EUR
ceny sú vrátane DPH