Faktúra 2180464
Dátum vyhotovenia: 28.6.2018
Faktúra doručená: 12.7.2018
Číslo objednávky: 397/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy: 56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery , 51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,20 EUR
ceny sú vrátane DPH