Faktúra 2180391
Dátum vyhotovenia: 15.6.2018
Faktúra doručená: 15.6.2018
Číslo objednávky: 347/2/Kš/06/2018
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón -DZ Savčina, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH