Faktúra 2180279
Dátum vyhotovenia: 25.4.2018
Faktúra doručená: 7.5.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia IL 5/2018, 307.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,54 EUR
ceny sú vrátane DPH