Faktúra 2180267
Dátum vyhotovenia: 27.4.2018
Faktúra doručená: 3.5.2018
Číslo objednávky: 261/2/Pa/04/2018
Číslo zmluvy: 27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 98.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,65 EUR
ceny sú vrátane DPH