Faktúra 2180126
Dátum vyhotovenia: 22.2.2018
Faktúra doručená: 2.3.2018
Číslo zmluvy: 1/2010/7018/2/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis Manpower Red, 315.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,41 EUR
ceny sú vrátane DPH