Faktúra 2180125
Dátum vyhotovenia: 22.2.2018
Faktúra doručená: 2.3.2018
Číslo objednávky: 03/04/Mk/01/2018
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - IL, 2030.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 436,25 EUR
ceny sú vrátane DPH