Faktúra 2170836
Dátum vyhotovenia:
31.10.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo objednávky:
38/4/Mk/07/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ -PB
, 6267.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 521,28 EUR
ceny sú vrátane DPH