Faktúra 2170785
Dátum vyhotovenia: 16.10.2017
Faktúra doručená: 20.10.2017
Číslo objednávky: 548/2/Fe/10/2017
Číslo zmluvy: 66/4/2017
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.4/8 -Ilava, 7404.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 404,53 EUR
ceny sú vrátane DPH