Faktúra 2170232
Dátum vyhotovenia: 24.3.2017
Faktúra doručená: 31.3.2017
Číslo objednávky: 161/2/Vá/03/2017
Číslo zmluvy: 107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.olej OHHM46, 140.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,10 EUR
ceny sú vrátane DPH