Faktúra 2170231
Dátum vyhotovenia: 29.3.2017
Faktúra doručená: 31.3.2017
Číslo objednávky: 167/2/Fe/03/2017
Číslo zmluvy: 107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej Gyrol, 214.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
257,04 EUR
ceny sú vrátane DPH