Faktúra 2170204
Dátum vyhotovenia: 13.3.2017
Faktúra doručená: 23.3.2017
Číslo zmluvy: 11/4/2017
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stud.asf.zmes, 279.99 EUR
Názov položky:
Stud.asf.zmes, 0.01 EUR
Názov položky:
Stud.asf.zmes, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335,99 EUR
ceny sú vrátane DPH