Faktúra 2170179
Dátum vyhotovenia: 9.3.2017
Faktúra doručená: 15.3.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE PB 3/17, 668.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
801,70 EUR
ceny sú vrátane DPH