Faktúra 2170115
Dátum vyhotovenia: 13.2.2017
Faktúra doručená: 17.2.2017
Číslo zmluvy: 86/4/2016
Dodávateľ
KFV Trans, s.r.o.
Horná Poruba
018 35 Horná Poruba
IČO: 46190287
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ZÚC, 419.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
503,88 EUR
ceny sú vrátane DPH