Faktúra 2170075
Dátum vyhotovenia: 1.2.2017
Faktúra doručená: 8.2.2017
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 1/17, 388.85 EUR
Názov položky:
Mobily 1/17, 63.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,45 EUR
ceny sú vrátane DPH