Faktúra 2160559
Dátum vyhotovenia: 5.9.2016
Faktúra doručená: 13.9.2016
Číslo objednávky: 393/2/Sá/08/2016
Číslo zmluvy: 29/4/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 491 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
589,20 EUR
ceny sú vrátane DPH