Faktúra 2160526
Dátum vyhotovenia: 24.8.2016
Faktúra doručená: 5.9.2016
Číslo objednávky: 369/2/Ku/08/2016
Dodávateľ
Povatech,a.s.
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
betón, 25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH