Faktúra 2160349
Dátum vyhotovenia: 25.5.2016
Faktúra doručená: 9.6.2016
Číslo objednávky: 221/2/Fe/05/2016
Dodávateľ
Jaroslav Struhár
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kontrola a čistenie komína, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH