Faktúra 2160344
Dátum vyhotovenia: 31.5.2016
Faktúra doručená: 9.6.2016
Číslo objednávky: 24/4/Va/5/2016
Číslo zmluvy: 20/4/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfaltová emulzia, 5804.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 965,64 EUR
ceny sú vrátane DPH