Faktúra 2160251
Dátum vyhotovenia: 23.4.2016
Faktúra doručená: 28.4.2016
Číslo objednávky: 167/2/Vá/04/2016
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
nápln plyn., 193.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,19 EUR
ceny sú vrátane DPH