Faktúra 2160149
Dátum vyhotovenia: 21.3.2016
Faktúra doručená: 30.3.2016
Číslo objednávky: 108/2/Vá/03/2016
Dodávateľ
PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplne, 41.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,16 EUR
ceny sú vrátane DPH