Faktúra 2150829
Dátum vyhotovenia:
24.11.2015
Faktúra doručená:
30.11.2015
Číslo zmluvy:
35/4/2015
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
súvislá opr.cesty Kolačín, 70405.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70 405,04 EUR
ceny sú vrátane DPH