Faktúra 2150675
Dátum vyhotovenia: 12.10.2015
Faktúra doručená: 15.10.2015
Číslo zmluvy: 46/2/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kameň 4/8, 1234.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 234,92 EUR
ceny sú vrátane DPH