Faktúra 2150640
Dátum vyhotovenia: 27.9.2015
Faktúra doručená: 30.9.2015
Číslo objednávky: 394/2/Fe/9/2015
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn, 188.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,70 EUR
ceny sú vrátane DPH