Faktúra 1240933
Dátum vyhotovenia:
18.11.2024
Faktúra doručená:
22.11.2024
Číslo objednávky:
74/4/Hr/11/2024
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 16488.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 786,66 EUR
ceny sú vrátane DPH