Faktúra 1240843
Dátum vyhotovenia: 31.10.2024
Faktúra doručená: 4.11.2024
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 10/2024, 669.26 EUR
Názov položky:
Benzín 10/2024, 28.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
836,87 EUR
ceny sú vrátane DPH