Faktúra 1240749
Dátum vyhotovenia:
1.10.2024
Faktúra doručená:
3.10.2024
Číslo zmluvy:
2024/1118
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 09/2024 hovory, 278.92 EUR
Názov položky:
Mobily 09/2024 hovory, 79.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
358,63 EUR
ceny sú vrátane DPH