Faktúra 1240734
Dátum vyhotovenia: 27.9.2024
Faktúra doručená: 2.10.2024
Číslo objednávky: 442/1/Fa/9/2024
Číslo zmluvy: 84/4/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN726BO, 3081.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 698,39 EUR
ceny sú vrátane DPH