Faktúra 1240578
Dátum vyhotovenia: 5.8.2024
Faktúra doručená: 6.8.2024
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2024 NM, 282.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,87 EUR
ceny sú vrátane DPH