Faktúra 1240575
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
5.8.2024
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/2024, 344.99 EUR
Názov položky:
Benzín 07/2024, 20.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
438,81 EUR
ceny sú vrátane DPH