Faktúra 1240391
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2024, 522.56 EUR
Názov položky:
Benzín 05/2024, 24.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
656,43 EUR
ceny sú vrátane DPH