Faktúra 1240337
Dátum vyhotovenia: 9.5.2024
Faktúra doručená: 10.5.2024
Číslo objednávky: 208/1/Fi/5/2024
Číslo zmluvy: 25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner OKI TN, 52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
ceny sú vrátane DPH