Faktúra 1240289
Dátum vyhotovenia: 23.4.2024
Faktúra doručená: 29.4.2024
Číslo objednávky: 164/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - oprava výtlkov III/1874 Chocholná dolina, 278.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,40 EUR
ceny sú vrátane DPH