Faktúra 1240209
Dátum vyhotovenia:
21.3.2024
Faktúra doručená:
25.3.2024
Číslo objednávky:
113/1/Fi/3/2024
Číslo zmluvy:
52/4/2023
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kefy na zametače, 5083 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 099,60 EUR
ceny sú vrátane DPH