Faktúra 1240201
Dátum vyhotovenia: 18.3.2024
Faktúra doručená: 20.3.2024
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2024 NM, 2863.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 436,67 EUR
ceny sú vrátane DPH