Faktúra 1230989
Dátum vyhotovenia:
4.12.2023
Faktúra doručená:
5.12.2023
Číslo objednávky:
582/1/Fi/11/2023
Číslo zmluvy:
85/4/2023
Dodávateľ
MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 7846.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 415,88 EUR
ceny sú vrátane DPH