Faktúra 1230817
Dátum vyhotovenia:
30.10.2023
Faktúra doručená:
30.10.2023
Číslo objednávky:
550/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotrebný materiál do dielne, 241.91 EUR
Názov položky:
Spotrebný materiál do dielne, 17.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,83 EUR
ceny sú vrátane DPH