Faktúra 1230813
Dátum vyhotovenia: 24.10.2023
Faktúra doručená: 25.10.2023
Číslo objednávky: 479/1/Fi/9/2023
Číslo zmluvy: 43/4/2023
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 3578.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 293,96 EUR
ceny sú vrátane DPH