Faktúra 1230737
Dátum vyhotovenia:
1.10.2023
Faktúra doručená:
4.10.2023
Číslo zmluvy:
2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 09/23 hovory, 312.62 EUR
Názov položky:
Mobily 09/23 hovory, 32.81 EUR
Názov položky:
Mobily 09/23 hovory, 66.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
411,59 EUR
ceny sú vrátane DPH