Faktúra 1230718
Dátum vyhotovenia:
28.9.2023
Faktúra doručená:
3.10.2023
Číslo objednávky:
394/1/Fa/8/2023
Číslo zmluvy:
3/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis vozidla AA102BY, 946.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 135,44 EUR
ceny sú vrátane DPH