Faktúra 1230642
Dátum vyhotovenia:
1.9.2023
Faktúra doručená:
5.9.2023
Číslo zmluvy:
2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 08/23 hovory, 307.02 EUR
Názov položky:
Mobily 08/23 hovory, 50.94 EUR
Názov položky:
Mobily 08/23 hovory, 57.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
415,64 EUR
ceny sú vrátane DPH