Faktúra 1230619
Dátum vyhotovenia: 21.8.2023
Faktúra doručená: 4.9.2023
Číslo objednávky: 381/1/Fi/8/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 na vysprávku TN, 298.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
358,25 EUR
ceny sú vrátane DPH