Faktúra 1230547
Dátum vyhotovenia: 1.8.2023
Faktúra doručená: 7.8.2023
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 07/23 hovory, 282.69 EUR
Názov položky:
Mobily 07/23 hovory, 25.73 EUR
Názov položky:
Mobily 07/23 hovory, 61.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
369,47 EUR
ceny sú vrátane DPH