Faktúra 1230402
Dátum vyhotovenia: 7.6.2023
Faktúra doručená: 7.6.2023
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/23 TN, 76.17 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/23 TN, 1109.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 423,06 EUR
ceny sú vrátane DPH